Authentication
352x Tipe PDF Ukuran file 0.26 MB Source: ppid.serangkota.go.id
PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengguna Anggaran : Ir. H. Djoko Sutrisno
Bendahara Pengeluaran : Murdiatun
Periode : 01 Januari 2018 s/d. 12 September 2018
SPJ-LS Belanja Tidak langsung SPJ-LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ
Kode Jumlah (LS+UP/GU/TU) Sisa Pagu
Rekening Uraian Anggaran s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode Ini Anggaran
Periode Ini Periode Periode Ini Periode Periode Ini Periode
lalu Ini lalu Ini lalu Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[ DPA-Rev 3 - 3.0.01.3.0.01.01.00.00.00.5.1 ] Belanja Tidak
Langsung -
5110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.305.667.656,00 933.576.800,00 933.576.800,00 933.576.800,00 372.090.856,00
5110102 Tunjangan Keluarga 116.127.007,00 85.648.472,00 85.648.472,00 85.648.472,00 30.478.535,00
5110103 Tunjangan Jabatan 192.374.796,00 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00 62.474.796,00
5110105 Tunjangan Fungsional Umum 26.064.810,00 15.925.000,00 15.925.000,00 15.925.000,00 10.139.810,00
5110106 Tunjangan Beras 79.926.003,00 55.401.300,00 55.401.300,00 55.401.300,00 24.524.703,00
5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.085.964,00 1.153.470,00 1.153.470,00 1.153.470,00 932.494,00
5110108 Pembulatan Gaji 16.974,00 10.829,00 10.829,00 10.829,00 6.145,00
5110109 Iuran Jaminan Kesehatan 45.346.572,00 30.576.771,00 30.576.771,00 30.576.771,00 14.769.801,00
5110124 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 14.535.331,00 7.954.742,00 7.954.742,00 7.954.742,00 6.580.589,00
Jaminan Kematian
5110126 Tunjangan Hari Raya 155.046.496,00 143.342.184,00 143.342.184,00 143.342.184,00 11.704.312,00
5110127 Gaji Ketiga Belas 155.181.076,00 143.471.984,00 143.471.984,00 143.471.984,00 11.709.092,00
5110201 Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.762.522.775,00 1.366.250.000,00 1.366.250.000,00 1.366.250.000,00 396.272.775,00
beban kerja
5110203 Tambahan Penghasilan berdasarkan 50.398.580,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 26.798.580,00
kondisi kerja
5110207 Tunjangan PPh 21 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
Sub Jumlah 3.935.294.040,00 0,00 2.936.811.552,00 2.936.811.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.936.811.552,00 998.482.488,00
3.00 PERENCANAAN
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.001.5.2 ] Penyediaan Jasa Surat
Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5220104 Belanja perangko, materai dan benda 27.000.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 6.750.000,00
pos lainnya
Sub Jumlah 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 6.750.000,00
Halaman : 1 / 24
SPJ-LS Belanja Tidak langsung SPJ-LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ
Kode Jumlah (LS+UP/GU/TU) Sisa Pagu
Rekening Uraian Anggaran s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode Ini Anggaran
Periode Ini Periode Periode Ini Periode Periode Ini Periode
lalu Ini lalu Ini lalu Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.002.5.2 ] Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5220301 Belanja telepon 2.400.000,00 712.205,00 712.205,00 712.205,00 1.687.795,00
5220303 Belanja listrik 480.000.000,00 124.819.528,00 124.819.528,00 124.801.389,00 124.801.389,00 249.620.917,00 230.379.083,00
5220306 Belanja 172.600.000,00 71.424.509,00 71.424.509,00 71.424.509,00 101.175.491,00
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
Sub Jumlah 655.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.819.528,00 124.819.528,00 0,00 196.938.103,00 196.938.103,00 321.757.631,00 333.242.369,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.008.5.2 ] Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang 800.000,00 0,00 800.000,00
dan Jasa
5220105 Belanja peralatan kebersihan dan 15.700.000,00 1.878.000,00 1.878.000,00 1.878.000,00 13.822.000,00
bahan pembersih
5222905 Upah Tenaga Kerja Lepas 249.600.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 106.100.000,00
Sub Jumlah 266.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.500.000,00 143.500.000,00 0,00 1.878.000,00 1.878.000,00 145.378.000,00 120.722.000,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.010.5.2 ] Penyediaan Alat Tulis
Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor
5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang 800.000,00 0,00 800.000,00
dan Jasa
5220101 Belanja alat tulis kantor 66.380.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.188.000,00
Sub Jumlah 67.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.988.000,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.011.5.2 ] Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
5220601 Belanja cetak 52.220.000,00 23.420.000,00 23.420.000,00 23.420.000,00 28.800.000,00
5220602 Belanja Penggandaan/Fotocopy 6.960.000,00 3.219.200,00 3.219.200,00 3.219.200,00 3.740.800,00
5220603 Belanja Cetak Spanduk 3.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00
Sub Jumlah 62.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.839.200,00 27.839.200,00 27.839.200,00 34.340.800,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.012.5.2 ] Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5220103 Belanja alat listrik dan elektronik ( 14.340.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00 5.480.000,00
lampu pijar, battery kering)
Sub Jumlah 14.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.860.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00 5.480.000,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.015.5.2 ] Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5220305 Belanja surat kabar/majalah 47.780.000,00 24.768.500,00 24.768.500,00 24.768.500,00 23.011.500,00
Sub Jumlah 47.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.768.500,00 24.768.500,00 24.768.500,00 23.011.500,00
Halaman : 2 / 24
SPJ-LS Belanja Tidak langsung SPJ-LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ
Kode Jumlah (LS+UP/GU/TU) Sisa Pagu
Rekening Uraian Anggaran s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode Ini Anggaran
Periode Ini Periode Periode Ini Periode Periode Ini Periode
lalu Ini lalu Ini lalu Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.017.5.2 ] Penyediaan Makanan
dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman
5221101 Belanja makanan dan minuman harian 28.640.000,00 13.432.300,00 13.432.300,00 13.432.300,00 15.207.700,00
pegawai
5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 68.000.000,00 41.155.000,00 41.155.000,00 41.155.000,00 26.845.000,00
Sub Jumlah 96.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.587.300,00 54.587.300,00 54.587.300,00 42.052.700,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.018.5.2 ] Rapat-Rapat Kordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 593.199.473,00 284.155.365,00 284.155.365,00 284.155.365,00 309.044.108,00
Sub Jumlah 593.199.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.155.365,00 284.155.365,00 284.155.365,00 309.044.108,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.019.5.2 ] Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.180.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 19.180.000,00
Sub Jumlah 29.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 19.180.000,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.007.5.2 ] Pengadaan
Perlengkapan Gedung/Kantor - Pengadaan Perlengkapan
Gedung/Kantor
5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang 787.000,00 0,00 787.000,00
dan Jasa
5232705 Belanja modal Pengadaan 28.663.000,00 0,00 28.663.000,00
Perlengkapan Gedung Kantor
Sub Jumlah 29.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.450.000,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.009.5.2 ] Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5232808 Belanja modal Pengadaan Air 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
Conditioner (AC)
5232902 Belanja modal Pengadaan Personal 61.600.000,00 0,00 61.600.000,00
Komputer
5233101 Belanja modal Pengadaan Peralatan 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00
Studio Visual
5233106 Belanja modal Pengadaan Peralatan 37.280.000,00 0,00 37.280.000,00
Pemetaan Ukur
Sub Jumlah 148.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.880.000,00
[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.010.5.2 ] Pengadaan
Meubeulair - Pengadaan Meubeulair
5233005 Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap 19.630.000,00 0,00 19.630.000,00
Depan Meja Kerja
Sub Jumlah 19.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.630.000,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.022.5.2 ] Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
5220107 Belanja pengisian tabung pemadam 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00
kebakaran
Halaman : 3 / 24
SPJ-LS Belanja Tidak langsung SPJ-LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ
Kode Jumlah (LS+UP/GU/TU) Sisa Pagu
Rekening Uraian Anggaran s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode Ini Anggaran
Periode Ini Periode Periode Ini Periode Periode Ini Periode
lalu Ini lalu Ini lalu Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5220201 Belanja Bahan Baku Bangunan 95.570.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 74.570.000,00
Sub Jumlah 97.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.610.000,00 22.610.000,00 22.610.000,00 74.570.000,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.024.5.2 ] Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5220402 Belanja Premi Asuransi Barang Milik 63.500.000,00 43.347.200,00 43.347.200,00 1.800.000,00 1.800.000,00 45.147.200,00 18.352.800,00
Daerah
5220501 Belanja Jasa Service 136.180.000,00 13.601.530,00 13.601.530,00 13.601.530,00 122.578.470,00
5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 100.000.000,00 27.964.955,00 27.964.955,00 27.964.955,00 72.035.045,00
5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 234.420.000,00 98.344.480,00 98.344.480,00 98.344.480,00 136.075.520,00
pelumas
5220507 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.000.000,00 7.633.800,00 7.633.800,00 7.633.800,00 12.366.200,00
5222905 Upah Tenaga Kerja Lepas 12.000.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 6.400.000,00
Sub Jumlah 566.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.947.200,00 48.947.200,00 0,00 149.344.765,00 149.344.765,00 198.291.965,00 367.808.035,00
[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.026.5.2 ] Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5221008 Belanja Sewa Tanaman Hias 45.000.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 24.200.000,00
5222005 Belanja Pemeliharan Gedung dan 4.180.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.080.000,00
Bangunan
Sub Jumlah 49.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 22.900.000,00 26.280.000,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.028.5.2 ] Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5220211 Belanja alat kantor 25.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 18.500.000,00
5220213 Belanja peralatan komputer 30.000.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 22.050.000,00
5222004 Belanja Pemeliharan Peralatan dan 66.640.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 31.640.000,00
Mesin
Sub Jumlah 121.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.450.000,00 49.450.000,00 49.450.000,00 72.190.000,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.002.5.2 ] Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang 800.000,00 0,00 800.000,00
dan Jasa
5220602 Belanja Penggandaan/Fotocopy 630.000,00 0,00 630.000,00
5221204 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 36.550.000,00 26.560.000,00 26.560.000,00 26.560.000,00 9.990.000,00
Sub Jumlah 37.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.560.000,00 26.560.000,00 0,00 0,00 0,00 26.560.000,00 11.420.000,00
[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.005.5.2 ] Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
Halaman : 4 / 24
no reviews yet
Please Login to review.